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纪检监察审计部组织《行政事业单位内部控制规范(试行)》学习讨论会

日期:2014-11-03 17:41:40

    为加强我院内部控制制度建设,提高内部管理水平和工作效率,纪检监察审计部于4月24日下午在平原校区基础医学楼三楼会议室组织教务部招投标及资产管理部、总务部、财务部、基建部相关人员学习了财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件并进行了热烈讨论。

  内部控制是单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。建立健全内部控制对经济活动的合法合规性、资金的安全有效性、财务信息的真实完整性起重要意义,并且可以有效防范舞弊、预防腐败、提高工作效率和效果。 

  招投标及资产管理部、财务部、基建部从预算业务控制、收支业务控制、采购业务控制、资产控制、合同控制和建设项目控制六个方面详细阐述了目前内部控制建设情况并且提出在资金管理、人员分工、工作流程、资产管理方面存在的问题,同时正积极通过借鉴其他高校先进经验,完善各项规章制度和工作流程,强化内部控制,提高工作的效率与效果。

  参人员工作中遇到的难题、管理中存在漏洞、制度缺失及不健全的地方,各部门之间在配合与衔接中存在的问题、资金的防范与流失问题等方面进行了积极讨论。

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